- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 借管理费用 贷 银行存款
2019-01-06 10:23:15
你好,将上月多开的部分红字冲回,本月正常做工资就可以。
2019-12-12 12:24:50
你好
借;预提费用,贷;管理费用
2020-07-14 10:06:55
你好!借管理费用-XX费用-暂估 贷应付账款等
2019-10-11 15:27:28
预提费用现在取消了,直接按你们实际发生的入账,实际有发生就根据取得白条先入账后面换成发票就可以,要是啥都没有是不能入账的
2019-06-15 10:41:21
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