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梅
于2019-01-06 15:40 发布 579次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-01-06 15:46
3月份冲其他应付款这个是啥情况?
梅 追问
2019-01-06 15:47
不付了
2019-01-06 15:48
l2月份做费用贷其他应付款
maize老师 解答
那你们之前入账吗?没做账可以直接退回去。
2019-01-06 15:50
12月份借:管理费用 应交税费一待认证进项税额 货其他应付款
2019-01-06 15:52
3月确认不付了,将费用转到营业外收入,冲应交税费一待认证进项税额 再将专票退给对方有什么问题吗?
2019-01-06 15:58
你入账有退货交易终止需要开红字信息表给对方就可以。
2019-01-06 15:59
没有认识也要开红字信息表吗?
认证
2019-01-06 16:00
你这个入账就不适合退回去了,要不你做账凭证没了。
2019-01-06 16:02
12月份收到专票了,可是老板还没确定是否要付款,这张票该怎么处理?
2019-01-06 16:14
借:管理费用 应交税费一待认证进项税额 货其他应付款
2019-01-06 16:15
3月份确定不付这笔钱该怎么做账呢
2019-01-06 16:23
你们都没认证吗?科目不报数字是负数冲回。
2019-01-06 16:25
进项大于销项,还有留底税额,所以I2月的专票都没认证,。3月份发票怎么处理?
2019-01-06 16:30
科目不变数字是负数冲回
2019-01-06 16:31
你们不是说发票退回给对方吗?
2019-01-06 16:33
这种情况您觉得怎么处理这张发票比较好?
2019-01-06 16:38
最好是认证入账之后开红字信息表给对方开红字发票。
2019-01-06 16:40
可是12月进项大于销项啊
2019-01-06 16:47
这个和你们进项大于销项税额没关系。理论是你们要是入账不退回发票需要开红字信息表,但是实务中这个貌似申请不了红字信息表,你们到底是啥打算不付款协商退发票还是啥?
2019-01-06 16:49
现在就是这款领导不批,
可发票已经送来
2019-01-06 16:56
但是你之前入账啊,你要是退回去这个入账后面没凭证了。
2019-01-06 16:57
那该怎么办?
2019-01-06 16:59
上面我说了,你实在要退回去就复印件入账吧。
2019-01-06 17:00
好的
2019-01-07 09:30
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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