公司仅使用应收应付两个往来科目,如7月收到预收账款30万,记入应收账款贷方,7月末报表中重分类到预收账款贷方30万。9月开票确认收入,该如何做账?7月末报表上的预收账款是否还在挂账,如何处理?
胡长力
于2019-01-06 17:32 发布 896次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-01-06 20:24
你好 冲减预收账款 确认收入
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你好 冲减预收账款 确认收入
2019-01-06 20:24:35

提前交过定金,确认收入用这个科目
2017-02-21 12:50:21

收到部分钱就确认收入 我觉得这样比较稳妥
2016-08-29 14:29:19

你好,你这里的待确认收入,具体是什么意思呢?能举例说明一下吗
2021-05-20 09:33:58

增加应收账款,就会对应有收入
2019-12-20 14:28:25
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