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sennuo
于2019-01-06 20:43 发布 850次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-06 20:58
同学 您好 结转销售成本的时候确认的单价是结存单价
sennuo 追问
2019-01-06 21:01
那暂估的单价和购进的单价有差异,在账上需要怎么调整,分录怎么做呢?
bamboo老师 解答
2019-01-06 21:03
您暂估时候的分录怎么做的 可以写一下嘛
2019-01-06 21:08
月底暂估借:库存商品 贷应付账款,月初冲暂估做相反的分录
2019-01-06 21:30
借:库存商品 不含可抵扣进项税款 贷:应付账款——暂估应付账款 收到发票 借:库存商品 少暂估蓝字 多暂估红字 应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款 付款 借:应付账款 贷:银行存款等
2019-01-07 12:17
可不可以,月末的时候暂估,月初把暂估的全部冲了,然后购进该好多就好多!
2019-01-07 12:35
您如果月初没收到发票 冲了暂估 库存商品可能会成负数
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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sennuo 追问
2019-01-06 21:01
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