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阿童木
于2019-01-07 09:40 发布 906次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-01-07 10:07
你好,年底时有一种是上面这样做,另一种是不做处理,
阿童木 追问
2019-01-07 10:08
之前都是按第一种做法来做 现在遇到的问题是,上个月的应交税费-应交增值税-转出未交增值税,借方有余额,本月的进项是0,销项是5848.27,不知道该如何做分录
庄老师 解答
2019-01-07 10:10
销项是5848.27转入未交增值税贷方,
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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阿童木 追问
2019-01-07 10:08
庄老师 解答
2019-01-07 10:10