送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-07 10:07

你好,年底时有一种是上面这样做,另一种是不做处理,

阿童木 追问

2019-01-07 10:08

之前都是按第一种做法来做 
现在遇到的问题是,上个月的应交税费-应交增值税-转出未交增值税,借方有余额,本月的进项是0,销项是5848.27,不知道该如何做分录

庄老师 解答

2019-01-07 10:10

销项是5848.27转入未交增值税贷方,

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