送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-07 10:07

你好,年底时有一种是上面这样做,另一种是不做处理,

阿童木 追问

2019-01-07 10:08

之前都是按第一种做法来做 
现在遇到的问题是,上个月的应交税费-应交增值税-转出未交增值税,借方有余额,本月的进项是0,销项是5848.27,不知道该如何做分录

庄老师 解答

2019-01-07 10:10

销项是5848.27转入未交增值税贷方,

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相关问题讨论
你好,年底时有一种是上面这样做,另一种是不做处理,
2019-01-07 10:07:03
你好,如果你月末进项销项没有余额的话,坐你上面的分录就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好,你写的分录前两笔月末做,年末做都可以,最好月末做,这样不容易乱,按月整理出来, 最后一笔是月末需要交税的时候做
2018-11-21 19:38:35
你好 是的,有交税才需要结转
2019-03-06 15:26:26
你好,也可以结转就是未交增值税在借方,什么时候未交增值税是贷方余额,才需要交纳增值税。
2019-09-16 10:55:10
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