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明天会更好
于2019-01-07 10:28 发布 4469次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-01-07 10:29
您好!你当时是有计提这个多付的部分吗
明天会更好 追问
2019-01-07 10:30
就是18年5-9月的,当时计提了,并且已经交款
宋生老师 解答
2019-01-07 10:35
你好!你冲减当时计提的,然后冲减缴纳的多余的部分就好了
2019-01-07 10:37
科目是啥
2019-01-07 10:39
你好!你计提的时候用的什么科目
2019-01-07 10:44
借:税金及附加 贷:应交税费_土地使用税
2019-01-07 10:45
交费时借:应交税费_土地使用税 贷:银行存款
2019-01-07 10:48
您好!那你同样做这样的分录,只是金额写负数。是写退回的金额的负数
2019-01-07 10:50
是借:银行存款 贷:税金及附加吗
2019-01-07 10:53
你好!这样借贷相反也可以是一样的
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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