送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-01-07 10:29

您好!你当时是有计提这个多付的部分吗

明天会更好 追问

2019-01-07 10:30

就是18年5-9月的,当时计提了,并且已经交款

宋生老师 解答

2019-01-07 10:35

你好!你冲减当时计提的,然后冲减缴纳的多余的部分就好了

明天会更好 追问

2019-01-07 10:37

科目是啥

宋生老师 解答

2019-01-07 10:39

你好!你计提的时候用的什么科目

明天会更好 追问

2019-01-07 10:44

借:税金及附加 
贷:应交税费_土地使用税

明天会更好 追问

2019-01-07 10:45

交费时借:应交税费_土地使用税 
贷:银行存款

宋生老师 解答

2019-01-07 10:48

您好!那你同样做这样的分录,只是金额写负数。是写退回的金额的负数

明天会更好 追问

2019-01-07 10:50

是借:银行存款 
贷:税金及附加吗

宋生老师 解答

2019-01-07 10:53

你好!这样借贷相反也可以是一样的

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相关问题讨论
您好!你当时是有计提这个多付的部分吗
2019-01-07 10:29:36
借银行 贷应交税费,这个就可以,之前多交是不是做借应交税费 贷银行
2021-01-27 14:40:57
你好 是去年的退回吗
2019-07-10 16:46:39
当期(本会计年度)的减免税 借:银行存款 贷:税金及附加
2019-09-18 08:45:11
你好 之前计提了 借银行存款贷应交税费 借应交税费贷利润分配
2021-02-17 15:00:24
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