你好,2025年1月发的年终奖是2024年的,但是2024年做 问
你好,记入管理费用。但是做2024年所得税汇算清缴的时候,纳税调减这个年终奖,2025年调增。 答
是民办非企业,但是提供服务是收费的。1、民办非企 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
请问外购货物用于赠送客户,视同销售时,账务处理和 问
你好,采购时,借:库存商品 借:应交税费——应交增值税——进项税 贷:银行存款 ,赠送借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税 答
甲公司为增值税一般纳税人,适用的所得税税率为25% 问
同学您好,正在解答,请稍等片刻。 答
老师,你好,我在填报25年企业所得税汇算清缴时,A1070 问
享受环境保护、节能节水和安全生产专用设备投资额抵免优惠的行业 答

请问老师,之前的会计暂估了很多材料在账上,2015年的,好多个月了,已确定无法取得发票了,请问怎么销这个暂估的账?如果进行会计处理?
答: 你好!如果无法取得正规发票税务局不承认,汇算清缴时做减少成本调增利润处理。
请教老师们,我公司有一笔暂估挂账,回去查是2008年的暂估入库,现在2015年了,还挂在上面,要怎么处理这个暂估呢。谢谢老师
答: 把暂估冲掉 按规定是要在次月冲销掉的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我想问下关于暂估出库的问题,七月份我单位原材料入库37000元(不含税,这个数是我暂估的)没有收到发票,没有收到钱,我做的借:原材料(暂估入库)37000,贷:应付账款 37000,然后我把这些材料做入成本了,这个月,发票到了,原材料金额37018.97,税额6293.23,我做的帐:红冲上月借原材料37000,贷应付账款37000,蓝字:借 原材料37018.97,应交税费--进项税6293.23,应付账款43312.2,那我接下来怎么做啊,可以告诉我完整分录么,谢谢
答: 材料计入成本中,借:生产成本-直接材料 贷:原材料


晓海老师 解答
2015-06-28 09:31
晓海老师 解答
2015-06-28 12:48