送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-07 17:20

你好 
借;应付职工薪酬    其他应收款  (个人部分)  贷;银行存款

蕾蕾 追问

2019-01-07 17:30

我公司不做应付职工薪酬科目呢 
直接做工资的 
 
为什么不是做管理费用?

邹老师 解答

2019-01-07 17:36

你好,计提才是通过管理费用核算的 
支付社保通过应付职工薪酬核算

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相关问题讨论
你好 借;应付职工薪酬 其他应收款 (个人部分) 贷;银行存款
2019-01-07 17:20:48
您好,收款时借银行存款贷,其他应付款付款时做相反的分录
2020-07-15 11:31:01
红冲多计提的就可以借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
2020-04-03 14:29:56
你好;   看下是不是养老金额的降费率的 金额; 这样 好判断科目 
2023-01-03 16:13:58
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
2022-02-09 14:35:08
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