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晨昕
于2019-01-08 08:50 发布 1359次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-08 08:51
借:给管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
晨昕 追问
2019-01-08 08:52
那我现在一开始都计入成本的!要进项税额转出吗
暖暖老师 解答
2019-01-08 08:59
应付工资也是成本的一部分,这部分进项要转出
2019-01-08 09:01
具体怎么做会计分录,谢谢老师指导
2019-01-08 09:02
借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019-01-08 09:03
2019-01-08 09:04
这个是按成本价
2019-01-08 09:05
老师是这样吗? 然后在做进项转出
对的,按照成本价格
2019-01-08 09:07
那我先前职工餐都是计入成本的!现在就把税金转出!你这样做有进费用,矛盾吗
2019-01-08 09:09
当时进来是都做餐饮的成本
2019-01-08 09:12
给管理费用了,不矛盾的 你们也可以做成本
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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