单位是小规模企业,开了专用票,那税金计入应交税费,应交增值税(销项税额),季末分录借:应交税费-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,这样对吗?
重生
于2019-01-08 10:57 发布 774次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以的
2017-09-04 22:00:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
请问发生了什么业务
2020-11-16 22:03:26
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
如果是月末计算需要交纳增值税的话,上面两个结转增值税的分录都要做的。
如果月末计算形成留抵税额的情况下,是不需要做分录的。
2018-07-23 20:10:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息