这个应纳税额和我发票的应纳税额差0.01,怎么办 可不可以在申报表里调整销售额,来补平那个0.01
A焕焕
于2019-01-08 11:02 发布 1251次浏览
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- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-01-08 11:03
你好,申报税额差异计入营业外收支,不调整销售额
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你好,申报税额差异计入营业外收支,不调整销售额
2019-01-08 11:03:47
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可以不填写,因为0.01分钱的差异,可以正常申报
2018-09-12 13:08:42
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你好,需要的
借;相关科目 贷;应交税费(销项税额)0.01
或相反分录
2017-07-07 15:23:27
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你好,少交了0.01是吧,记营业外收入
2018-11-26 15:27:33
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借;库存现金 贷;应交税费 0.01
可以做这个调整分录
2018-01-10 10:01:43
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