公司2017年,支付过一笔印花税,借应交税费-应付印花税39.8,贷银行存款39.8所以现在账上显示借方应交税费-应交付印花税39.8,现在应该怎么填这笔账呢,使借方余额为0
。。。
于2019-01-08 11:14 发布 733次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-08 11:15
你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-应付印花税39.8
相关问题讨论
你好
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-应付印花税39.8
2019-01-08 11:15:35
你好 是的 你做 分录是对的 但是实操的话 需要计提走应交税费科目的 你可以右下方吐槽问下实操老师
2019-01-07 17:51:21
你好,印花税不需要计提,扣缴做这个分录
借;税金及附加——印花税 贷;银行存款
2018-10-11 15:15:39
你好,印花税不需要计提,扣缴做这个分录
借;税金及附加——印花税 贷;银行存款
2018-11-21 15:01:40
从2016年5月全面营改增后,就这样处理了。
2018-02-22 10:24:41
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