事业单位,12月份的账,已经做了清理结算本期收支,已审核,已过账,后来发现两个问题,一、少做了一笔账,需要做在12月份,想增加一张凭证;二、做错一张凭证,想要修改,要如何做?
旅行的意义柯柯
于2019-01-08 11:43 发布 1443次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-01-08 12:40
可以反过帐反审核,然后再去增加和修改。或者在新的年度通过更正或以前年度损益调整做分录处理。
相关问题讨论
可以反过帐反审核,然后再去增加和修改。或者在新的年度通过更正或以前年度损益调整做分录处理。
2019-01-08 12:40:30
如果汇算清缴,会影响以前年度损益
2021-04-28 01:42:11
是的,金蝶是按照这个流程
2021-05-17 16:31:08
你好, 是的,是这个顺序
2019-04-15 19:50:06
你好,已经做了清理结算本期收支,后来发现少做了一笔账,可以反月结,然后做凭证,或者做到下个月
2019-01-08 11:22:41
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2019-01-08 12:42
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2019-01-08 12:55