送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-08 16:13

你好,调整什么时候什么号的凭证,借其他应付款   贷应付账款

木木 追问

2019-01-08 16:13

那收到公司20万,记得与老板的往来款,现在想把这往来款抵掉应收账款,该怎么做会计分录~

徐阿富老师 解答

2019-01-08 16:14

借其他应付款或其他应收款    贷应收账款

木木 追问

2019-01-08 16:16

‘’调整什么时候什么号的凭证‘’这个是要写在摘要里吗?

徐阿富老师 解答

2019-01-08 16:17

你好,这个肯定也要写的

木木 追问

2019-01-08 16:21

老师,第一个问题这样解决吗

徐阿富老师 解答

2019-01-08 16:22

你好,是的,没错,是这样的

上传图片  
相关问题讨论
借:事业支出1000  贷:资金结存-零余额1000
2022-03-08 17:08:05
同学,你好 嗯,可以的 就是法人代替支付工资,后面应该附一张情况说明
2022-02-10 06:40:55
您好同学 借:其它应付款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-06-11 13:11:33
你好,应该是孩没有来发票,金额2000直接计入当期费用
2019-11-17 20:10:50
其他应付款里属代转付的款项不需要做预算会计分录
2019-09-28 11:29:09
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...