材料商货款20000,发票30000,银行付20000,剩余记得其他应付-老板,现在想把其他应付变为应付账款,该怎么做会计分录啊~~
木木
于2019-01-08 16:12 发布 684次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-08 16:13
你好,调整什么时候什么号的凭证,借其他应付款 贷应付账款
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借:事业支出1000
贷:资金结存-零余额1000
2022-03-08 17:08:05
同学,你好
嗯,可以的
就是法人代替支付工资,后面应该附一张情况说明
2022-02-10 06:40:55
您好同学
借:其它应付款
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2020-06-11 13:11:33
你好,应该是孩没有来发票,金额2000直接计入当期费用
2019-11-17 20:10:50
其他应付款里属代转付的款项不需要做预算会计分录
2019-09-28 11:29:09
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