材料商货款20000,发票30000,银行付20000,剩余记得其他应付-老板,现在想把其他应付变为应付账款,该怎么做会计分录啊~~
木木
于2019-01-08 16:12 发布 706次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-08 16:13
你好,调整什么时候什么号的凭证,借其他应付款 贷应付账款
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你好,调整什么时候什么号的凭证,借其他应付款 贷应付账款
2019-01-08 16:13:07

同学您好,借:其他应付款 ,贷:营业外收入
2023-03-24 17:50:24

这样处理是正确的
2021-10-26 14:34:52

如果是管理费用的话,可以冲减,算是对之前会计凭证的冲减调整----
借:其他应付款,
管理费用(红字)
----费用类科目除了期末结转之外不能贷记的,这点是统一规定;
而如果是其他科目,通常要另外分析情况处理,如果是意外因素导致不需支付或者无法支付的,应视情况计入资本公积或者营业外收入,而不能冲减当期管理费用。
管理费用冲减其他应付款的会计分录如下:
借:其他应付款--某某
贷:管理费用
摘要:说明冲减原因
2021-06-09 13:58:16

同学,你好,从分录上看,应该是收的钱直接进了钱勇的口袋,其他应付款挂借方实际上就是其他应收款
2020-06-18 10:31:05
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