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木木
于2019-01-08 16:12 发布 696次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-08 16:13
你好,调整什么时候什么号的凭证,借其他应付款 贷应付账款
木木 追问
那收到公司20万,记得与老板的往来款,现在想把这往来款抵掉应收账款,该怎么做会计分录~
徐阿富老师 解答
2019-01-08 16:14
借其他应付款或其他应收款 贷应收账款
2019-01-08 16:16
‘’调整什么时候什么号的凭证‘’这个是要写在摘要里吗?
2019-01-08 16:17
你好,这个肯定也要写的
2019-01-08 16:21
老师,第一个问题这样解决吗
2019-01-08 16:22
你好,是的,没错,是这样的
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-01-08 16:14
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2019-01-08 16:17
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2019-01-08 16:21
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2019-01-08 16:22