第一个:就是我们公司是2018年11月份买来的一个公司,对方做账和凭证装订只做到2017年12月,2018年1月到10月都没有做账和装订凭证,只是报了税。。。我公司现在接手 了这家公司,科目期初余额我要拿2017年12月的报表来当2018年11月的期初余额吗???因为17年12月的报表里面货币资金还有20多万,应收应付里面都有余额的。可是实际上货币资金里面是没有余额了的,我还需不需要录期初余额??还是只要从2018年11月份重新建立个新账套??第二个问题:对方从18年到10月份都没有账本和装订凭证的,只是报了税,如果要作汇算清缴,我需要从新帮之前月份的账补做回来?
Aurevoir、????
于2019-01-08 16:13 发布 677次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-01-08 17:28
要先补账的,税局可不管你是不是买来的
先把之前没做账的都补上
要补回来的
相关问题讨论

要先补账的,税局可不管你是不是买来的
先把之前没做账的都补上
要补回来的
2019-01-08 17:28:55

如果补税的,补做计提
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
上交时:
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款-**行
结转以前年度损益调整科目余额到利润分配科目
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-05-21 09:48:04

借以前年度损益调整贷应交税费借应交税费贷银行存款借利润分配贷以前年度损益调整。
2020-05-21 09:46:41

是企业所得税是吗?借银行存款贷应交税费,企业所得税借应交税费企业所得税贷利润分配。
2021-11-04 20:16:44

你好,你们做了一笔什么业务的期初和期末不一致。
2021-07-06 15:44:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Aurevoir、???? 追问
2019-01-08 17:42
朴老师 解答
2019-01-08 17:44
Aurevoir、???? 追问
2019-01-08 17:45
朴老师 解答
2019-01-08 17:46