公司给对方开了10万技术服务费专票。款已收到,那成本分录怎么做?(对方没给我们票)老师。我们公司给对方开了10万技术服务费专票。款已收到,那我们的成本分录怎么做?(对方没给我们票)公司给对方开了10万技术服务费专票。款已收到,那成本分录怎么做?(对方没给我们票)
一缕阳光
于2019-01-08 17:03 发布 777次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-08 17:08
你 的人工费就是成本,如果没有材料
相关问题讨论
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
你好!借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-09-10 09:58:07
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
借销售费用服务费,贷银行
2020-07-13 09:05:07
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一缕阳光 追问
2019-01-08 17:25
郭老师 解答
2019-01-08 17:27