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泠铃
于2019-01-08 17:21 发布 5574次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-08 17:22
你好! 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
泠铃 追问
2019-01-08 21:09
企业外购的礼品送给客户,又是如何账务处理
2019-01-08 21:11
这时的进项能抵扣么
蒋飞老师 解答
2019-01-08 21:46
你好! 可以抵扣进项的
2019-01-08 21:48
借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税
2019-01-08 22:59
买的礼品不管什么东西,也都进库存商品?
2019-01-08 23:00
你好! 对的。
2019-01-09 19:05
这两种情况,销售费用的明细科目呢
2019-01-09 19:10
你好! 销售费用-业务招待费(业务宣传费)
2019-01-09 19:18
自产的用宣传?外购的用招待?两者费用税前扣有何影响?
2019-01-09 20:04
你的理解很对! 自产的用宣传 外购的用招待
2019-01-09 20:05
1.. 企业所得税法规定,企业发生的与生产经营有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的千分之五
2019-01-09 20:06
2..按规定,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除”。
2019-01-09 20:24
其他一些费用的扣除标准能详细给介绍下不
2019-01-09 20:36
一事一问好吗,先结束,再提问,我再答
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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