送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-01-08 17:24

你好!收到充值款  借  银行存款  3000   销售费用-赠送 3000 贷  预收账款   6000    
消费 时  借  预收账款  贷  主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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你好!收到充值款 借 银行存款 3000 销售费用-赠送 3000 贷 预收账款 6000 消费 时 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-01-08 17:24:20
充值 借,银行存款2000 合同负债2000 贷,预收账款4000 消费 借,预收账款600 贷,营业收入300 合同负债300 消费
2019-08-12 00:08:00
老师酒吧把预收的那部分全部记收入能行吗
2017-04-10 11:15:00
同学你好 计入销售费用
2020-12-10 07:16:30
您好,一般情况下,按销售价与消费收入开具到一张发票上,再另起一行做销售折让处理。记入销售折让,再结转成本就行了。
2018-06-26 20:23:53
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