11月份有笔分录,借:银行存款46296,贷:补助收入—营改补助46296,需要把这笔收入做成其他应付款-预拨下年经费,19年1月再转成收入,怎么调账
Hi. show!
于2019-01-08 18:41 发布 574次浏览
- 送心意
杨颖老师
职称: 中级会计师,注册会计师,初级会计师
2019-01-08 20:19
借:补助收入-营改补助
贷:其他应付款-预拨下年经费
相关问题讨论
同学你好,您 的分录是正确的
2022-02-17 11:10:23
第一个问题可以先归还,但是归还之后,它还是需要把那个注册资金存进公司才行啊。那如果说他没有把那个100万存进公司,对公司造成了其他损失,那么他是要负相关的一个责任的。
2022-02-13 10:44:40
同学你好:
法人直接打款给公司银行账户。
借:银行存款
贷:其他应付款-法人名字
法人交的现金
借:现金
贷:其他应付款
借:银行存款
贷:现金
2021-07-29 22:46:49
同学你好,第二笔是做相反分录;上面的分录是对的;
2021-07-10 11:46:48
你好,如果和银行贷款
借银行存款 贷 短期借款等
2020-07-02 09:01:10
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