老师,新年好。2024年12月份的一张货拉拉运费专票1 问
你好,可以的,操作没问题 答
老师好,请问,一般纳税人,是不是每个月底如果本年利 问
可年末再转到未分配利润 答
我公司对境外企业提供的技术服务收取的费用,属于 问
提供的境外服务的话,属于 答
老师,独资企业的汇算清缴怎么申报 问
你好,你是核定交企业所得税的还是交个人所得税的企业? 答
一般企业汇算清缴需要填哪几张表 问
就是我选的这几个表 答
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这笔多交的税在销项税和转出未交增值税的差额应该体现在销项税的借方余额吧,现在年末我想把这笔分录结转平,销项税的借方余额就是多交的增值税,等于我们有笔是打错税率的,交税时进行了抵扣,销项税和转出未交增值税的差额就不是多交的税款,想问问您调整的方法,谢谢了
答: 您好,多交的增值税应该体现在应交税费-未交增值税的借方余额上。您当时多交的增值税分录是怎么做的呢?麻烦您详细描述一下,以便于老师理解和解答,谢谢。
未交增值税的金额从哪来,不是销项和进项的差额吗?如果不用做销项和进项的差额转到(转出未交增值税)科目里这步,那你刚才做的那笔,转出未交增值税的科目借方余额就是表示多交了啊,亲,我问的问题不应该是把减免税款转到未交增值税里,这样处理吗?
答: 你好,未交增值税一般是销项减进项,但是还有特殊情况,比如减免或者进项税额转出,所以结转增值税时只需要把需要交的增值税金额转至未交增值税科目,等到年末或者月末时再把应交增值税下的子科目结转为0
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
进项大于销项每月月底应该怎么结转呢? 进项,销项也不用结转吗 本月进项大于销项,上月没有留抵 我是做,借:应交税费-应交增值税(销)应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税(进项) 借:应交税金--未交增值税贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗?这个贷方,为什么不是应交税费-应交增值税(转出未交增值税)?那转出未交增值税在借方,贷方是转出多交增值税,那不是这两个科目都有余额吗?"- - - - - - - - - - - - - - -发的这个也不合逻辑啊,为什么转出未交增值税余额在借方,贷方是转出多交增值税
答: 您好,1不需要,只需要借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税,因为这个分录确认应交税费应交增值税余额零
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