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幽兰
于2019-01-09 08:26 发布 572次浏览
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-09 08:28
这个是几月份的报表?12月份的是吗?是的话这个月申报了印花税,然后做缴纳的分录就可以 具体的应交什么业务的印花税
幽兰 追问
2019-01-09 08:58
是12月的,报表上显示的待认证进项即未交税金―17000元是(待认证进项税11月8500,12月10000.扣除印花税1500的结果)
答疑郭老师 解答
2019-01-09 11:36
那你这月交了印花税,余额就可以减1500
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答疑郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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幽兰 追问
2019-01-09 08:58
答疑郭老师 解答
2019-01-09 11:36