送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-09 10:46

你好,前面的对的。结转增值税时借 借:应交税金——进项税转    贷应交税费-转出未交增值税

迪恩 追问

2019-01-09 10:56

老师,您说的是1-3对了,4错了吗

徐阿富老师 解答

2019-01-09 10:57

你好,你4只做了1个分录,我这里看到你只有1个分录,所以少的,我帮你补上

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相关问题讨论
你好,前面的对的。结转增值税时借 借:应交税金——进项税转 贷应交税费-转出未交增值税
2019-01-09 10:46:43
你好,这个办公用品进项是可以抵扣的,不需要转出,可能是分录错了
2018-04-13 10:29:28
您好 借:管理费用-福利费 370.79+48.2=418.99 应交税费-应交增值税-进项税额 48.2 贷:应付职工薪酬-福利费 418.99 应交税费-应交增值税-进项税额转出 48.2 借:应付职工薪酬-福利费 418.99 贷:库存现金 418.99
2019-12-26 16:39:15
你好,是的,转出对应的借方就是增加待摊费用的金额
2017-08-04 15:27:40
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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