廖君老师,上次那个问题因为忙耽搁了,您帮我看一 问
代付代收协议操作 明确责任义务(金额、用途、时间等),双方盖章签字,留存副本。 账务处理 A 店:借:其他应收款 - B 店,贷:银行存款。 B 店:借:相关费用科目,贷:其他应付款 - A 店。 答
老师 您好 我们公司收到一笔政府给的项目专项资 问
你好这个一般借银行存款贷。专项应付款,你们这个钱要还的吗? 答
事业单位收到财政拨款用于建设新房,是属于建筑方 问
您好,这个是属于发包方 答
个人无偿赠与我公司的一辆车,我们公司是一般人需 问
公司不需要交税的 答
个人(不是股东)借公司3000万,2年一直未还,会存在什么 问
是公司借给个人 3000万元吗 答
之前多余款项退回了,对方开出了销项负数发票,这个分录怎么做呢?
答: 你好 借;银行存款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
之前支付的广告费支付了100000.过了几个月退回了22053。也开了销项负数发票这次分录怎么做账呢?
答: 直接将原来的收入反冲 借应交税费销项税 收入 贷应收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购买方,之前抵扣了,由于退货,对方给开了销项负数发票,税额为7713.38元,现在要做进项税额转出,是填这个科目的借方负数还是贷方负数?
答: 你要进项税转出,贷:应交税费—应交增值税——进项税转出,用贷方的正数显示
老师,我上月没有开销项发票,但是之前开出去的发票发生退货,上个月发票也退回来了,上月开了销项负数发票,我正常做负数冲销就行了吧?报表中本月营业收入以及税费这块就成负数了,对应的成本也要做冲销吧?
之前收的一张水费发票地址开错了,进项在之前月份也抵扣了,这个月让对方开了负数发票给,这样做好像哪里不太对,是不是要进项转出,怎么体现呢
特立独行的朵朵酱 追问
2019-01-09 13:45
特立独行的朵朵酱 追问
2019-01-09 13:50
邹老师 解答
2019-01-09 13:59