老师你好,我想问一下小规模申报增值税的时候,实际缴纳增值税比账上多0.01怎么处理。它是这样的10月含税收入18628.67,不含税收入18086.09(18086.0873),增值税是542.58(542.5826);11月含税收入51280.76,不含税收入49787.15(49787.1456),增值税是1493.61(1493.6143);12月含税收入214443.03,不含税收入208197.12(208197.1165),增值税是6245.91(6245.9134).所以账上的第四季度收入合计18086.09+49787.15+208197.12=276070.36元,第四季度增值税合计542.58+1493.61+6245.91=8282.10元,填增值税申报表的时候,收入是276070.36元,缴纳的增值税是8282.11(276070.36×0.09=8282.1108)该怎么处理
凤baby
于2019-01-10 09:31 发布 946次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-01-10 18:36
下月计提时多计提0.01元
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下月计提时多计提0.01元
2019-01-10 18:36:59
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你好,2季度要交增值税的,按现在的规定季度不超过9万可以免交增值税,你2季度已经超9万了。
2018-05-24 14:14:22
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你不应该填第一行吧?填9-10 行。 你应该在30000免税销售额度内
2019-01-04 17:15:49
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二季度要缴纳,这个是一个季度一算。
2018-05-24 12:40:23
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按照申报系统申报,四舍五入的原因。然后调整差额计入营业外支出。
2018-10-10 05:48:59
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凤baby 追问
2019-01-10 19:33
朴老师 解答
2019-01-11 10:00