就是确认收入,我们公司货发了后确认不了收入,一直 问
时间差的不长,可以啊。 答
老师,问下那个电缆敷设项目名称应该写*建筑服务* 问
同学,你好 都可以的。 大类是建筑服务就行 答
老师,问下年会抽奖活动奖品可以进项抵扣吗 问
单位内部是吗 福利费不能抵扣 答
老师,在汇算清缴表上调增成本,是在一般企业明细支 问
你好,这个是在纳税调整明细表上面。 答
请问老师,公司就法人一个人,报销单上面经办人和领 问
同学,你好 嗯,是可以的 答
退回的银行账户管理费,是做借:银行存款 贷:管理费用,还是借:银行存款 借:红字管理费用,用友t3
答: 同学,你好,按第二种方式
请教个问题,5月份的工资没有计提,直接发放了,但是我还没有做账,要是直接做账,借管理费用工资 ,贷银行存款可不可以,还有就是有的员工的工资是到年底才发,怎么做账?借管理费用-工资,贷应付工资?可不可以
答: 你好不可以的,需要通过应付职工薪酬来核算。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好:我们店里面有一个大电表,交费是看这个大电表,它下面有几块小表,是连在这个大电表上的,那这几块小表怎么做账呢,小电表是租给其他商户用的,大电表交费时借管理费用,贷银行存款吗?小电表是怎么做呢,大电表先替各商户交上的电费,最后再收小商户的
答: 同学好,小电表的 收费需要确认收入
老师您好,缴纳社保时,老会计这样做账的:借 其他应交款 贷 银行存款 在月底时计提社保:借管理费用 贷 其他应交款。这笔凭证有毛病吗?
老师您好,新项目做账,期初余额录入后,只有报销费用发生,我已经按照借管理费用,贷银行存款来填制凭证记账,月底是否需要结转损溢?结转损溢的凭证该怎么填制?
购入4500元的一台打印,做账时是直接进接做入管理费用,贷银行存款,还是计入固资资产,后,再计入管理费用,一次全额计入贷累计折旧
静心静气 追问
2019-01-10 11:48
静心静气 追问
2019-01-10 11:50
英老师 解答
2019-01-10 11:56
静心静气 追问
2019-01-10 11:59
英老师 解答
2019-01-10 12:05
静心静气 追问
2019-01-10 13:32
英老师 解答
2019-01-10 14:07