送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-10 15:54

你好 把进项税和销项转到转出未交增值税  借方有余额表示留抵 不做账务处理 以后抵减  贷方有余额转到未交增值税  缴纳的做分录即可

追问

2019-01-10 16:13

若我的账目中,进项借方是46753销像贷方63691,期初借方转出未交增值税有18930.这个怎么做

追问

2019-01-10 16:16

这样做对吗

meizi老师 解答

2019-01-10 16:24

你好,把进项税额留底的金额不结转,借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 贷:应交税费-转出未交增值税 分录对的

追问

2019-01-10 16:54

年底了还需要结转什么??

meizi老师 解答

2019-01-10 17:06

你好 就这样结转  如果转出未交贷方有余额转到未交增值税 缴纳的做分录即可

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相关问题讨论
您好!借税金及附加 贷应交税费这样写的。
2017-06-10 09:14:17
您好!应交税费还在。
2017-04-20 09:59:03
你好 税不预提 你说的是计提 吧 现在就个税不计提 企业代扣 增值税是确认收入时就确认了 剩下如果是要交的税都要先计提 再交纳
2019-07-04 17:05:17
你好 把进项税和销项转到转出未交增值税 借方有余额表示留抵 不做账务处理 以后抵减 贷方有余额转到未交增值税 缴纳的做分录即可
2019-01-10 15:54:07
加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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