送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-10 16:05

同学 您好
借:管理费用——房租 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款——暂估应付账款
收到发票
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:应付账款

飞翔的蝶 追问

2019-01-10 16:16

然后我支付的时候,就做借应付账款---某单位贷银行吗

bamboo老师 解答

2019-01-10 16:18

支付的时候
借:应付账款---某单位
贷:银行存款等

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同学 您好 借:管理费用——房租 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
2019-01-10 16:05:44
你好,借利润分配(18年11-12月金额) 借管理费用等(19年1-8月金额) 贷预付账款(19年9-11月金额) 贷其他应付款或银行存款
2019-09-18 11:14:32
你好,这个房租本来不是属于18年?
2018-05-02 15:21:40
你这个次年汇算清缴可以收到吗,没有就纳税调增就可以,不调账
2020-05-25 10:29:42
付款时 借预付账款 贷银行存款 回来发票时 借成本费用贷 预付账款
2018-12-28 16:34:56
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