公司社保开户晚,给员工补缴的社保,这个费用应该是公司来承担吧,当时会计计入了其他应收款,现在老板直接给报销了,那是不是就把其他应收款直接挂到其他应付款-老板
vivian
于2019-01-10 17:32 发布 659次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-01-10 17:34
还有,这个发生时候应该怎么入账?当时做的是借:其他应收款 -员工 贷:银行存款
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同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
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你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
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你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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蒋飞老师 解答
2019-01-10 17:36