老师,向您请教个问题,比如说我们公司啊,是这样子情况,11月份就把钱支给了个人,个人是给我们拉货的运费,把我们公司的货给运到目的地了,因为当时就是当月就给她支付了,付了发票没开上来,当月支付了,我就当月就进到这个暂估的成本里头去了,进去了,现在12月发票开上来 能不能直接粘过来
小哲
于2019-01-10 17:38 发布 435次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
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同学好,收到发票需要红冲暂估分录,再按正确发票做蓝字分录
2019-01-10 17:42:04
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同学你好
对的
这个是运费
2022-01-12 09:34:35
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您好,取得发票真实即可
2021-12-11 15:43:34
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你好,专用发票可以做进项税额抵扣,普通发票不能作为进项税额抵扣。计划成本购入,取得普票,运费计入货物成本,借:材料采购 贷:银行存款等
2019-11-09 08:58:32
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借:原材料/库存商品 21400(如果代收费不构成成本的话需要计入其他应收款)
贷:银行存款20200
应付账款1200
2021-11-01 11:01:30
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