附加税按照增值税为依据缴纳吧。本期开出了发票,当期没有没有进项发票,有留底税,增值税就是销项减去留底税,再用算出的增值税*12%算出附加税
张张
于2019-01-11 08:52 发布 600次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好!是的,可以不用缴纳但是要申报
2018-12-04 16:10:54
你好,你的理解是正确的。
2019-01-11 08:53:53
你好,是的,这个要包含在里面的,
2021-04-08 10:25:01
同学你好,2月份已经交了,3月份再交就重复了。只交一次。
2022-03-30 11:28:16
你好,之前分录是怎么做的?
2021-10-13 08:57:53
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