送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-11 11:51

是的,如果你存在要缴纳的增值税,是要结转的

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-11 16:58

老师,问下280元开票的发票怎么做账??

辜老师 解答

2019-01-11 17:05

发生时,借:管理费用—办公费 贷:银行存款   
抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税  贷:管理费用—办公费

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-11 17:21

老师建筑行业在年末成本比收入多,成本是按什么比例结转呢

辜老师 解答

2019-01-11 17:23

你收入是按什么确认的,一般建筑行业是按完工百分比确认收入成本的

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相关问题讨论
是的,如果你存在要缴纳的增值税,是要结转的
2019-01-11 11:51:48
你好 看下老师给你发的图片
2020-01-14 10:36:34
您好,是的 当月已缴纳的增值税使用已交税金这个科目,缴纳税款时: 借:应交税费- 应交增值税-已交税金 贷:银行存款 为您提供解答,如满意,请五星好评哦
2019-02-15 08:41:27
你好!转入应交税费-未交增值税。计入应交税费应交增值税已交税金。
2019-05-19 20:31:47
这个是要看你,增值税应交和未交有没有设置核算的子科目,如果设置了,把销项和进项转到该科目,期末余额就是下一年的期初余额。
2020-01-28 10:34:04
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