上个月开了税额20万的发票,已交税。但发现税点开错了,这个月开了红字发票,红字税额-20万,然后重新开正确的,税额14万左右。那么我们多交的6万怎么处理?可以申请退税吗?还是这部分红字6万的税额可以抵消以后开票的税额?
月
于2019-01-11 13:43 发布 852次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-01-11 13:47
一月份红冲你的正数收入,会冲减的
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一月份红冲你的正数收入,会冲减的
2019-01-11 13:47:24
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这个直接冲减蓝字发票了
不用申请退税
2021-09-02 08:30:17
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如果购买方已认证,就需要对方开具红字信息表给你开具红字发票,如果对方未认证,你可以直接在系统里面申请开具红票。
2018-08-31 15:00:08
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这个你只能去税局申报,你7月开红字80万吧,8月申报7月税的时候去税局那边申报,这个退税看你税局咋说,你8月申报的时候一般是抵后续需要交销项税额,不退税
2019-07-23 10:09:23
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借应收账款负数贷、主营业务收入、负数应交税费负数。
2022-09-23 13:52:57
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