公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
1.东风公司20×1年10月1日“其他应收款”账户及 问
老师,还有一个表格 答
老师,请问小规模企业减免的增值税,需要做到营业外 问
计提是什么意思? 答
请问下账上很多库存,怎么清理 问
可以低价销售,部分报废 答
开具发票给天猫(消费积分和淘金币费用)怎么做分录 问
借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 答
农作物合作社,以种植水稻这类为主。第四季度收入12万元, 成本费用支出25万,这个季度需要申报增值税和企业所得税吗?
答: 需要申报的,报税需要按期申报的
老师,麻烦问下,核定征收的公司企业所得税是按照收入申报企业所得税,增值税是按照应交税费申报,成本费用正常列支做账是吗?
答: 你好 是小规模的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好老师,我想问,因我申报增值税与账面相差2分钱,所以我做账借:营业外支出 0.02贷应交税金-增值税0.02 想问,我营业外支出申报企业所得税,是否可以像管理费用这样扣除,来去申报企业所得税,谢谢
答: 你好,这一部分是可以企业所得税前抵扣的