送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-01-11 15:35

你好! 
直接做费用就可以了

会计学堂 追问

2019-01-11 15:39

直接入费用?  不用把税额提现出来了? 但是已经是17的票

蒋飞老师 解答

2019-01-11 15:49

进项税额不要体现了,因为不可以抵扣了 
17年发票,跨年了,含税金额直接记入“以前年度损益调整”科目就可以了

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你好! 直接做费用就可以了
2019-01-11 15:35:42
嗯,你好同学,按说你支付给个人的材料款应该是借应付账款,贷银行存款,你这个科目是不涉及到以前年度损益调整的。
2022-03-14 10:42:53
你好 具体的调整那个业务
2020-10-15 12:48:41
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
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