12月的收入没有开具发票,在1月份才开具的,那么12月份申报增值税的时候未开具的发票收入需要计入未开票收入吗,在1月份开具了的话 1月份需要如何计入啊,这会不会重复了
flower
于2019-01-11 15:53 发布 1559次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
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可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
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现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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你好 在主表其他免税销售额里面填写的 然后你在减免明细表最后一行选择减免性质其他
2021-11-05 20:47:12
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