送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-11 16:20

你好 没记的就赶紧补进去 你们帐实需要一致的

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相关问题讨论
你好 没记的就赶紧补进去 你们帐实需要一致的
2019-01-11 16:20:37
你好,当作科目差错调整一下
2018-11-15 15:36:23
还是不太理解,老师 这业发生当年确认收入分录 借 应收账款1130 贷 主营业务收入1000 应交税费增值(销)130 发现错误调减收入 借 应收账款 -1130 以前年度损益调 +1000 贷 应交税费(销)-130 主营收入1000与应收账款-1000后 应收账款余额借方-130 应交税费(销) -130 这两余额负负不是得正了吗?
2019-06-29 18:48:45
那销售费用呢?要冲红吗?
2019-07-16 08:22:24
你好,应收账款多挂了,与应收账款对应的多挂了或者少入账的科目是什么呢?
2020-07-01 09:53:33
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