如果应收账款帐面余额与实际不相等,由于是以前年度帐务没有记,实际应收账款,是别人己经代付工资和运费了,但帐上没有记工资费用,所以应收账款直挂着账,且金额较大,怎么处理比较好
冷清秋
于2019-01-11 16:15 发布 1302次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 没记的就赶紧补进去 你们帐实需要一致的
2019-01-11 16:20:37
你好,当作科目差错调整一下
2018-11-15 15:36:23
还是不太理解,老师
这业发生当年确认收入分录
借 应收账款1130
贷 主营业务收入1000
应交税费增值(销)130
发现错误调减收入
借 应收账款 -1130
以前年度损益调 +1000
贷 应交税费(销)-130
主营收入1000与应收账款-1000后
应收账款余额借方-130
应交税费(销) -130
这两余额负负不是得正了吗?
2019-06-29 18:48:45
那销售费用呢?要冲红吗?
2019-07-16 08:22:24
你好,应收账款多挂了,与应收账款对应的多挂了或者少入账的科目是什么呢?
2020-07-01 09:53:33
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