如果应收账款帐面余额与实际不相等,由于是以前年度帐务没有记,实际应收账款,是别人己经代付工资和运费了,但帐上没有记工资费用,所以应收账款直挂着账,且金额较大,怎么处理比较好
冷清秋
于2019-01-11 16:15 发布 1308次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 没记的就赶紧补进去 你们帐实需要一致的
2019-01-11 16:20:37
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你好,当作科目差错调整一下
2018-11-15 15:36:23
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没有什么问题啊,同学,你这个
2019-06-29 18:37:13
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冲红原来的凭证,借以前年度损益调整或利润分配红字金额 贷应收账款红字金额,
2019-07-16 07:44:28
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你好,应收账款多挂了,与应收账款对应的多挂了或者少入账的科目是什么呢?
2020-07-01 09:53:33
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