送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-11 17:06

你好 
借;管理费用等科目    贷;应付职工薪酬 
借;本年利润   贷;;管理费用等科目

2463024587 追问

2019-01-11 17:08

还有之前的外账没有账本 
不知道怎么写

2463024587 追问

2019-01-11 17:09

发工资的时候一定要计提工资吗?

邹老师 解答

2019-01-11 17:11

你好,是什么不知道怎么写? 
是的,需要先计提,然后支付工资才是的

2463024587 追问

2019-01-11 17:18

当月发放当月计提吗?

邹老师 解答

2019-01-11 17:18

你好,当月发放也是需要计提的

2463024587 追问

2019-01-11 17:22

计提和发放的写在一张凭证上吗?

邹老师 解答

2019-01-11 17:23

你好,可以在一张凭证上处理

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