公司刚成立,但工程已经做了一部分了,总工程是1千万,现在对方已付我们200万,并给对方开了200万的发票,应该怎么做这笔分公录啊?
代办税务、工商、银行、食药、运管
于2019-01-11 21:47 发布 671次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,如果按照开票确认收入,建议收款时,借银行存款200,贷预收账款200。开票时,借:预收账款200,贷:主营业务收入,应交税额-应交增值税-销项税额
2019-01-11 21:52:29
和你付款凭证附在一起,借应付还是费用 贷银行存款
2016-04-29 10:28:16
借,应收帐款200
贷,工程结算和销项税额200
借,银行存款80
贷,应收账款80
2020-01-20 22:49:05
你好,借:银行存款50 贷:预收账款50,后面按完工进度确认收入结转成本
2019-10-11 11:27:20
多出的部分可以讲其全部转入营业外收入。
2018-11-11 11:19:17
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