由于上次退税金额无法在增值税申报表十五栏体现,现导致增值税申报表期末留抵与本期免抵退申报表期末留抵不一致,现提交修改增值税报表留抵税额后尚无批复,像这种不一致情况本期是否可以申报退税,或是如何处理为好?
蒲苇
于2019-01-12 08:39 发布 2459次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-12 08:43
您好,可以退税!但是填写汇总表是不是按增值税申报表的免抵额填写的吗?
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您好,可以退税!但是填写汇总表是不是按增值税申报表的免抵额填写的吗?
2019-01-12 08:43:34

你好,不一致,你指的是免抵退的哪张表?
2018-01-14 19:19:07

你好,这两个数据是不一致的
2018-04-27 15:45:13

你好!
免抵退税申报汇总表上有留抵税额?好像没看到过呀
2018-04-28 11:58:31

对的
这个是三月末的
2022-04-25 10:33:53
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