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学徒
于2019-01-12 13:56 发布 889次浏览
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2019-01-12 14:02
应该是收款方给你们单位出具收据。
学徒 追问
2019-01-12 14:07
实际是我自己编出来的!因为公司收入很少,我就当成股东现金投资,然后将钱付给供应商,剩下的我当成是预付给供应商的款,老师你说我现在的思路可以吗?
方亮老师 解答
2019-01-12 14:14
您的意思是没有实际支付供应商货款对吗?
2019-01-12 14:17
是的
2019-01-12 14:18
在账面上我们是欠供应商的接近6万 所以我就当成是投资款, 我手写收据收到股东的投资 8万,然后这个钱付给供应商,都是现金
2019-01-12 14:20
如果没有实际支付供应商款项不能入账。
我现在感觉我的账很乱哦,怎么办?
2019-01-12 14:21
需要找到错误的原因,然后根据具体的原因编制相关的调整分录,调整到账实相符。
2019-01-12 14:24
我的账里有三个供应商,其中有个我们收到发票是5万金,有2个供应商是没有发票,在实际中是有付款的,只是法定代表人自己用自己的**付款,以上供应的都是有货给我们,但是没有付款,但那个开了发票给我们的是付了款才发货的,才开发票,但是是法定代表人自己付了款也没有和我说,所以我现在12月份才补入11月份付的款
2019-01-12 14:32
把款项付给法人即可。祝您工作愉快!
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方亮老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,会计师
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