送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-12 14:39

你收回已计提的坏账的应收账款,然后要先转回坏账准备,然后借:银行存款  贷:应收账款 
计提的话,你月底会根据应收账款的余额重新按政策计提的

L❤L 追问

2019-01-14 05:03

谢谢老师! 
如果按照目前状况应收账款没有发生变化,月底是否要做一笔分录 
借:  坏账准备~计提坏账准备 1000 
    贷: 引用减值损失                   1000

辜老师 解答

2019-01-14 08:36

如果你没有其他应收账款,是可以这样冲回

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