农业专业合作社,小规模纳税人。开出来的发票是免税的。也就是带*的那种。那我在填报税务报表是填在其他免税销售额。那这个免税销售额金额是怎么确定的?是开票金额。还是开票金额除以1.03。
魁梧的板凳
于2019-01-12 15:22 发布 1354次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好!
是填写开票金额。
2019-01-12 15:23:14
你好,填写免税销售额栏次
2019-04-15 17:28:14
您好,填在其他免税销售额,前提是提供资料到税务局办理免税备案,经税务局批准后执行。
2018-07-09 10:45:57
小规模纳税人开具免税发票时,应填写不含税销售额,即将开票金额按照3%拆分出来的金额。例如,一份免税发票金额为1000元,则销售额应填写为970元(1000元÷1.03);未开票销售额也是一样,应按照3%拆分出不含税销售额填写。
此外,小规模纳税人在填写增值税申报表时,还要注意以下几个问题:
1、未开票销售额不能超过上期末未开票销售额;
2、如果本期末余额与上期末未开票销售额相比较增加,则应该填写本期增加的金额;
3、对于销售有专用发票的商品,应将其记录在增值税申报表的“本期销售的商品、工程、服务及不动产销售明细表”中去。
2023-03-01 19:29:58
你好,如果是有限公司的话,填写第十栏。
2022-01-04 11:09:39
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