公司发生了一笔费用,但是当月未收票,也未给对方打 问
当月未收票,也未给对方打款,可不做账 答
小规模服务行业当月收入由于未开票,确认不了 ,但是 问
直接计入劳务成本。以后开票时转入主营业务成本 答
请问老师,企业收购的水稻生产加工后的产品大米,是 问
您好,可以的,有政策,《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)》和相关规定,稻米初加工包括对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制品,具体包括大米、蒸谷米等 答
老师,请问下 加工费计入制造费用--加工费 还是生 问
计入生产成本-加工费 答
老师好,我们现在是有三个公司,但是实际是只有一个 问
是否变更地址需看经营异常原因: 沿用原地址,若地址合规只是事务未处理好可整改,优点是手续简单,缺点是地址不合规会再被列入异常。 改成相同地址,若实际办公地址合法且能注册多个主体可操作,能恢复正常经营,但会面临更严监管,地址出问题影响三家公司。变更地址要准备材料、提交申请、领新执照并申请移出经营异常名录。 答

财务报表自动生成的时候 就是期末数 应付账款为负数,申报报表的时候 我要是把应付账款 负数 填在预付账款中,这样资产负债表合计数就和财务报表金额 不一致了
答: 应付账款的负数要填在应收账款里面,你看看这样会不会一致
你好,请问2021年的应付账款为负数,做审计报告的时候财务公司做了调整到应收,这样资产负债表的期末数就跟我在电子税务局申报的年报不一致了。要怎么办呢?
答: 应付账款的调整可以通过增加相应的贷方,减少应付账款的余额,以及增加应收账款的余额来实现。这样,资产负债表期末数就跟申报的年报一致了。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
资产负债表十月份期末数预付账款232278.5,应付账款116946。11月份就发生了1个业务。应付账款借17万。那11月份儿资产负债表的期末数应该怎么填呢?是不是资产负债表中的应收应付,预收预付都是自动填的呀?到时候不用算吗?
答: 你好!应付账款出现负数了是吧,要重分类到预付账款


康老师 解答
2019-01-12 16:16
回忆 追问
2019-01-12 16:17
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2019-01-12 16:22
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2019-01-12 17:16
康老师 解答
2019-01-13 07:26