老师,5月开了份发票,5月货物出库了,发票开错了,6月红 问
直接原分录红冲就行,没有补开票就按未开票收入申报增值税 答
老师 我们小规模纳税人,申报2季度增值税,要先申报 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
@郭老师,收到个税手续费38.58,4月申报了增值税,税额 问
可是你这个是销项税额呀,借银行存款38.58 贷营业外收入38.58÷1.0616 应交税费应交增值税销项2.18 答
老师,税账库存结存数量为0,由于小数点原因金额还结 问
你好,你这个计入营业外支出就可以了。 答
老师,这个是依据哪个公式算来的,没明白解析 问
你好同学! 能否详细说一下你的问题呢 目前只可以看到您引用的题目,但是无法看到相关的计算过程及答案解析 答

年终奖个税用现金收回分录怎么做呢?计提年终奖分录怎么做
答: 你好!计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-奖金 发放 借 应付职工薪酬-奖金 贷 银行存款 应交税费-应交个人所得税
年终奖金怎么计提,分录怎么做呢
答: 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——奖金
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
年终奖入什么科目?计提年终奖会计分录怎么做?
答: 年终奖入账科目一般是按照企业财务制度来确定的,根据不同企业的情况,可能会有不同的科目,如“应付职工薪酬”、“职工福利费”等。 计提年终奖会计分录的一般做法是:以企业给予职工的年终奖预算总额为基数,按财务规定的比例计提职工年终奖费用。具体分录如下: 借:应付职工薪酬或职工福利费(应付账款科目) 贷:银行存款或现金(结算账户科目) 计提年终奖的时机通常是会计期的末尾,也就是在每个会计期结束时计提,因此,计提年终奖时要注意会计期的起止日期,以便正确计提职工年终奖费用并形成相应的会计分录和会计凭证。


苏苏12345 追问
2019-01-12 18:04
汪晨老师 解答
2019-01-12 18:07
苏苏12345 追问
2019-01-12 20:24
汪晨老师 解答
2019-01-12 20:47