小规模,11月份在税局代开发票,但是11月份申报的时候月报的时候,未填印花税,12月份报季报的时候,要不要补上那一笔
幸福的小熊猫
于2019-01-13 20:37 发布 562次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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你好,如果税务核定有此税种是需要申报的
2019-01-13 20:38:39
你好,你需要去税局做11月份的更正申报,申请退回多交印花税
然后12月份按本来正确的数据申报
2019-01-13 10:48:31
您好!你处理不了,你看能不能去税局申请退回11月的税,不然你要重复交税了
2017-12-14 17:11:33
好的 谢谢老师
2019-01-04 12:24:16
你好,11申报10月份的时候是正常把4万申报了,12月份申报11月份按正数收入减去4万负数收入之后的收入做申报
2019-11-02 08:36:52
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