9月份暂估入库的原材料已按暂估价领用出库了,现在实际价格与暂估价有差异,该怎么处理?
Cheng
于2019-01-14 10:15 发布 2296次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-01-14 10:45
那你要冲减暂估,然后按发票金额入账,然后差异金额要补结转领用成本
相关问题讨论

那你要冲减暂估,然后按发票金额入账,然后差异金额要补结转领用成本
2019-01-14 10:45:13

那就冲回你之前暂估和入库全部重新做
2019-05-21 15:02:58

结转成本了嘛
之前的分录
2019-08-13 11:06:25

把之前暂估的冲回,按发票入账
2016-02-23 10:10:19

您好!其实你红字冲减暂估,然后做正确的,就不会有差异了。
2018-06-12 16:16:24
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