像旅游行业他是可以差额征收,收入减去成本之后来缴纳增值税,例如2018.12月份开了收入发票,成本发票是2019.1月取得的,现在报10-12月份的增值税,这个情况可以把成本减去吗?
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于2019-01-14 11:08 发布 552次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好,可以的哦,但是最好是哪个月销售的哪个月取得成本票
2019-01-14 14:32:16
同学。你只有要开发票出去,那么你的纳税义务就发生了。
你要不交增值税,你只要让你的分包商 给你开具足够的进项发票来抵扣
2019-08-22 08:15:05
你好。如果你没有成本进项票。那么你的增值税=当期不含税收入*税率
2019-01-14 18:00:20
你好,可以的,因为小规模购进货物取得专用发票,也是按普通发票入账,全额计入成本核算的
2018-09-16 15:34:45
你好,不是重复纳税,增值税和企业所得税不同的
2019-12-24 17:25:55
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