单位给别家单位开具的增值税专用发票的 劳务费怎么入账啊借 应收账款 袋 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项 这么做合适不
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于2019-01-14 13:44 发布 726次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-01-14 13:49
您的分录是正确的。
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你好,本来就是这样做的呢,合适的
2019-01-14 17:23:33
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您的分录是正确的。
2019-01-14 13:49:06
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可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
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您好同学,发票开了款没收是这样做的。
2021-06-30 17:23:41
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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2019-01-14 13:56
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2019-01-14 21:08