给大家出个题,客户(普欣)给我们出了个题,要求发票从9 问
你好 实际是包工包料工程的吗 答
1月份会发12月的工资以及24年一半的年终奖,那么在 问
你好,在所属期1月去申报24年一半的年终奖 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
借:工程施工,贷应付职工薪酬借:应付职工薪酬,贷银行 问
老师不会退回来了, 答
某家商业银行准备从外部筹集2000万元的资本.拥有 问
同学你好。我给你算 答
做社保和工资的这个分录对么?1、 计提社保:借:管理费用-社保844.06 其他应收款-个人社保299.15 贷:应付职工薪酬-社保1143.21交社保: 借:应付职工薪酬-社保1143.21 贷:银行存款1143.212、 计提工资:借:管理费用-职工工资5884.91 贷:其他应收款-个人社保299.15 应付职工薪酬-职工工资5585
答: 你好!可以的。这样没问题
老师工资的分录可以这样做吗计提借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的)贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保发放借:应付职工薪酬~工资贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款缴纳社保借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司)贷:银行存款
答: 你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
"老师,企业是施工单位,计提工资和社保的时候是不是如下分录:借:工程施工-职工工资 -社会保险费贷:应付职工薪酬-职工工资 -社会保险费月末结转到主营业务成本中:借:主营业务成本-职工工资 -社会保险费贷:工程施工--职工工资 -社会保险费"
答: 对,你的分录是正确的。在月末结转之前,还需要再做一次分录,借:应付职工薪酬-社会保险费,贷:财务费用-社会保险费,以此来记录社保费用的发生。
紫罗兰 追问
2019-01-14 15:00
郭老师 解答
2019-01-14 15:01