11月份给客户开了一张增值税发票,是按税率10开的,但因为业务发生时间是3月份,所以客户要求换票,我们就开了11月份那张票的销项负数。然后按11税率新开了正数发票,但差的税金这里怎么做分录?
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于2019-01-14 15:53 发布 481次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好 借 库存商品 进项税 贷 应付账款 借应付账款贷银行存款
2021-05-31 09:34:58
同学你好,
你们销售商品应该是你们开票才对呀
2020-08-27 09:26:51
你收到的专票还普票
2019-12-17 11:03:35
你是开票方 对吗 借应收账款贷主营业业务收入 等应交税费
2019-08-03 11:15:37
您好,借主营业务成本,贷应付账款。
2019-04-22 21:45:09
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